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收到虚开的进项发票,税务局要求进项税转出,分录怎么做?

2022-10-13 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 11:03

借成本 贷应交税费应交增值税进项税额转出

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快账用户5178 追问 2022-10-13 11:04

但是这样不是又增加了成本吗

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齐红老师 解答 2022-10-13 11:05

对呀,成本还得需要一些转出。

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快账用户5178 追问 2022-10-13 11:07

成本怎么转出

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齐红老师 解答 2022-10-13 11:08

按照你当时结转成本的时候做相反的

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快账用户5178 追问 2022-10-13 11:09

借,库存商品 贷主营业务成本?

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齐红老师 解答 2022-10-13 11:09

是的,就是这么做账的

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借成本 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022-10-13
同学您好, 您这个是实际业务吗
2020-10-21
你好; 你之前收到发票怎么做借贷方科目的; 看怎么来转出; 跨年没有 
2023-03-15
借原材料 贷应交税费应交增值税进项转出 这个时间有业务的吗。
2023-02-22
直接冲销去年抵扣的分录。 借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数 虚开发票不能列支成本或费用,不能增加应付账款,需要全部消除影响,需要补交增值税及增值税的附加税,需要有滞纳金,需要补交企业所得税,以及按税收征管法的规定,对虚开发票处罚罚款。
2021-04-26
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