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请问进项税额转出怎么做分录啊?

2021-09-26 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-26 11:05

如果是福利费,不允许抵扣,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户6419 追问 2021-09-26 11:07

我们先抵过,然后工程名称不对,然后我们要转出,对方又开了一张同样金额的

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齐红老师 解答 2021-09-26 11:08

借应付账款贷工程施工应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户6419 追问 2021-09-26 11:10

首先对方开过来的时候做分录是:借原材料,应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-09-26 11:12

应付账款贷原材料应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户6419 追问 2021-09-26 11:23

进项税额已经抵扣,进项税额转出怎么做分录

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齐红老师 解答 2021-09-26 11:25

你好,上面的分录就是借应付账款贷,原材料应交税费应交增值税进项转出。

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如果是福利费,不允许抵扣,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-09-26
您好,但是借方科目计入什么科目?
2020-01-03
你好,姐借。费用或成本贷,应交税费,应交增值税,进行税额转
2023-10-09
你好,同学。 借 XX成本 贷 应交税费 进转出
2019-12-17
借:库存商品/资产类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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