同学你好 收集齐退税资料再申请退税
有没有老师知道怎么办理进出口,企业已经有了对外贸易经营者备案登记表,有海关进出口货物收发货人回执,还有张纸写着检验检疫号,企业要是出口还需要办理什么吗
请问,外贸企业出口,进项发票下月收到,这个月已经出货报关,请问这个账务处理怎么处理
老师,外贸企业已经出口的货物没有进项发票,需要怎么处理?
老师,外贸企业出口了货物,但是收的发票是普通发票,这个需要怎么处理吗?
外贸企业出口货物怎么做账,有形式发票和报关单,目前是暂估入库的货物,进项发票还没开,要怎么做账预处理。之后取得进项税发票时又应该怎么做账。
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
没有办法开进项发票?
那就不能退税了哦
那我要怎么账务处理呢?
这个是视同内销的哦
可以写一下分录吗?谢谢!
先暂估入库 然后 借应收 贷主营业务收入 贷销项