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老师,我们采购教学物料,8月23日付款,8月23日开票,货28日收到。这个我怎么做分录呢

2021-09-24 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-24 16:01

你好 8月23日付款,借:预付账款,贷:银行存款 8月23日开票,借 :在途物资,贷:预付账款 货28日收到,借:库存商品等科目,贷:在途物资

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快账用户2805 追问 2021-09-24 16:03

收到发票这一步怎么做账呢,并且把货全部出库

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齐红老师 解答 2021-09-24 16:04

你好 收到发票,借 :在途物资,贷:预付账款 并且把货全部出库,需要做收入,结转成本处理 

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快账用户2805 追问 2021-09-24 16:05

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-24 16:06

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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快账用户2805 追问 2021-09-24 16:14

老师进项税额在哪个分录写,

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齐红老师 解答 2021-09-24 16:15

你好,8月23日开票的时候 借 :在途物资,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款

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快账用户2805 追问 2021-09-24 16:18

全部投入使用出库, 是 借:主营业务成本 贷:库存商品,对吧

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齐红老师 解答 2021-09-24 16:20

你好,全部投入使用出库,是对外销售了的意思? 

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快账用户2805 追问 2021-09-24 16:21

不销售,就是上课用

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齐红老师 解答 2021-09-24 16:23

你好,那出库就是结转到成本 

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快账用户2805 追问 2021-09-24 16:25

好滴谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-24 16:25

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好 8月23日付款,借:预付账款,贷:银行存款 8月23日开票,借 :在途物资,贷:预付账款 货28日收到,借:库存商品等科目,贷:在途物资
2021-09-24
付款时,借预付账款,贷银行 收货时,借库存,贷预付账款 收到发票时,红冲第二个分录,重新做专票的分录。
2021-09-28
你好,八月份的时候直接借预付账款贷银行存款,九月份的时候再办理入库就行,借,原材料,借应交税费贷预付账款。
2022-09-17
同学你好 这个最好是写25日
2022-05-09
您好, 1、收到发票时,您可以将发票放在8月摊销房租的凭证后,或者另将发票整理成备查簿,不需要额外做分录 2、每个月的摊销分录如下: 借:管理费用 5 贷:预付账款 5
2021-09-27
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