你好,已经发生了,借管理费用贷银行存款。
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
发票到了之后,红冲借应付账款贷管理费用, 做发票借管理费用贷银行存款。
那发票回来之后呢,怎样处理
发票到了之后,红冲借应付账款贷管理费用, 做发票借管理费用贷银行存款。 2021-09-24 11:24
老师,不是很明白,前面没有做贷应付账款,为什么要红冲应付账款
你好,那银行卡款退回来吗?如果没有退回来的话,你是不是应该找一个往来科目代替一下?
老师,是这样的,例如一笔办公用品支出,是现金支付的,后期也会开票回来的,当期费用已发生了,但发票未回来,那么前后需要怎样入账
借管理费用贷库存现金。
发票到了,借其他应付款贷管理费用, 借管理费用贷其他应付款。
不用纠结是应付账款还是其他应付款,只要这个没有余额就行,你做了第三个分录,它就会没有余额。
然后发票到了之后呢
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。