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请问汽车维修行业在购进汽车配件时,还有维修时使用配件时,还有领用配件时,结转成本时怎样做账啊?老师?如果做内账,在购进配件时产生的增值税怎样做账?

2021-09-24 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-24 10:10

借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款结转成本的时候,借主营业务成本贷库存商品。

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快账用户8562 追问 2021-09-24 10:12

领用配件时呢?还有这是做内账进项税怎样做账?

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齐红老师 解答 2021-09-24 10:13

你好,你是价税合计做账吗?

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快账用户8562 追问 2021-09-24 10:15

是做内账,增值税不知怎样做账?

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齐红老师 解答 2021-09-24 10:15

价税分开、价税合计都可以,你自己选择。

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快账用户8562 追问 2021-09-24 10:19

如果价税分开,月底需要怎样做?怎样计提和结转呢?

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齐红老师 解答 2021-09-24 10:22

你好,上面我给你写的那个分录,你看懂吗。

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齐红老师 解答 2021-09-24 10:22

借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款结转成本的时候,借主营业务成本贷库存商品。 2021-09-24 10:10

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齐红老师 解答 2021-09-24 10:22

这个已经是价税分开来做了。

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快账用户8562 追问 2021-09-24 10:23

不是老师,我说的是税费月底怎样结转

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快账用户8562 追问 2021-09-24 10:25

销项和进项抵扣时怎样做账?

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齐红老师 解答 2021-09-24 10:26

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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