同学,你好 不做分录
你好,我们是销售方开票,但是我们单位的银行账号没有显示在发票上面的销售方信息里面,这个怎么添加进去
我们8.10号开给对方公司一张发票。开错了。我们已经在系统里面作废了。作废成功了 是不是就是显示对方暂时还没有认证???
老师,我们在t3里面有做销售发货单,但是没有给对方开票,我在系统里面应该怎么样操作,
退给供货商的货,退货的负数对方没有开具负数发票,退货数据在我们的物流系统里,这部分我们应该怎么入账?包括税金什么的!财务系统里我们两家单位还有往来!具体账务处理怎么做?
老师,我开出发票,对方需要发票上有自产农产品销售的字样,这个在开票系统里怎么操作
双倍余额递减法怎么算
请问老师,出纳是老板然后转账给她自己账户钱当做备用金,我做凭证借其他应收款—老板,贷银行存款,她报销费用时做借:管理费用,贷其他应收款—老板,这样可以吗
有限责任公司 自然人投资或控股,2位股东各占股50%,注册资本100万,如发生商业纠纷50万。股东A无法偿还;股东B是不是偿还25万就可以了,B就不用承担其他责任了?
公司注销系统还有400多万,算下来也就是52万的进项税未抵扣如果选择不抵扣,直接注销,会有什么风险吗?
老师这个商誉怎么算呢
预收账款金额大,这么处理
企业收到电费的专用发票,如果出具分割单,一部分电费作为其他公司的费用,那企业本身这张专用发票的进项税额能全额抵扣吗?
老师,公司预收账款金额过大,怎么处理呢
老师,这个结转成本我看不懂哎,为什么贷方不是应付职工薪酬?这60万不就是装修人员的薪酬吗?
一般纳税人,用的是企业会计准则,公司买的烟酒怎么入账最好,公司只有一套账?
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为什么不做啊
同学,你好 因为没有发票,只做了了发货单
有发票了才做是吧!
还有个问题就是,付货款不是要从付款结算里面进行操作吗?但是我之前不知道,我直接从总账里面给做了,现在我要怎样处理
同学,你好 有了发票才做的 之后从应付款管理里面做,之前做的没办法了
我能不能把之前做的红冲了,然后在从付款系统里面做一次
同学,你好 嗯嗯,可以的