货物销售出去了吗?
老师,预收账款没有开发票,很长时间了,想平账,怎么处理啊,金额不大
老师,准备注销,资产负债表的预付账款金在借方额很大,怎么处理?其它应付账款也大,这两者交税?
预收账款年底余额金额太大,怎么处理?
请问一下,预付账款金额过大,超过了应付账款,这种情况,税务局一般会怎么处理
老师,无法收回的预付账款应该怎么处理啊,金额挺大的有150万
老师,我们公司开了以后一直在亏损,然后付的工资是问股东借的,今年我们打算要注销,那我这个2024年度应付职工薪酬是不是可以不付了,因为是问股东借钱,发给股东自己,我们的股东也是员工。现在的问题,最终这个其他应付款和应付职工薪酬都是转入营业外收入的,那可以不付工资吗。
老师公司买的加油卡,钱是直接预付到加油站的,现在发现2023年开的加油票会计未入账,应该怎么做?
老师,一个公司就是只有工资,它的企业所得税都只能一直是负数得吗
其他应收款—王海龙 10000 贷其他应付款—柳亚都10000 老师我公司从柳亚都购买钢材了这比分路的意思柳亚都付给王海龙 是吗
老师,被审计单位工程上设备算投资节点,是以设备到货为节点,所有的设备是24年12月以前到货的,就有一台500多万的设备是2025年1月23日到货的,再算投资完成情况时,他们把这台25年到货的500多万算在24年的投资完成里了,合适吗
2024年漏记一笔收入,可以直接在汇算清缴修改吗,不改2024年的企业所得税季度预缴纳税申报表可以吗?
长期待摊费用是当月增加当月摊销吗
财务报表中未分配利润和应付利润里有数字且未分配利润是正数,应付利润是负数,是什么意思
我们有一笔账外收入应该是12月份的,做到了1月份,收入成本都做到了1月份,税务要求我这边确认到12月份,更正12月份的所得税申报表,那这样我现在反结账到12月去做相应的收入,成本,顺便把错账调整了,重新生成财务报表,按新的报表去更正申报可以吗?
跨年发票红冲,购买方还没认证抵扣,请问要做什么处理呢?
销售了,没开票
现在汇算清缴的时候怎么调账
你是要准备增加收入吗?如果是的话,你这个麻烦了,你等着睡得修改之前的申报表。 然后嗯确认收入里面有一个未按全责发生制确认收入,在这里面选择其他