您好,不能作进项抵扣。
员工出差报销,飞机票提供的发票是增值税普通发票,开票项目是*经济代理服务*代订机票费。这种发票可以做9%的进项抵扣吗
公司员工出差坐飞机,开的是电子普票发票,税目写的是经纪代理服务*代订机票产品,这个可以按票面上的税额直接抵扣进项税吗?
员工出差,取得电子普通发票,开票内容经纪代理服务*代订机票产品,6%的税率,可以做进项抵扣吗?
老师好,请问做飞机取得的增值税电子普通发票的开票内容是经济代理服务*代订机票产品,这个可以抵扣销项税吗
公司员工出车,飞机票开的是电子普通发票,应税劳务栏开的是 经济代理服务*机票款 可以抵扣增值税吗?
老师,你好我们是一般纳税人简易计征3个点交税,销售二手车,不开发票,我们申报未开票收入,减税代码是这个吗
老师,小规模纳税人汇算清缴2024年,我们2025年第一季度是亏损的,那要看2024年是否亏损,是不是直接看2024年最后一个季度的利润表就可以了!
老师 给我发一下工资薪金的税率表
公司名称变更了,但是银行账户名称因为银行审批流程慢,一直还没变更好,此时收外汇的话,会不会因为收款账户名称不一致影响出口退税呢?
根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)附件 1《营业税改征增值税试点实施办法》第十四条规定: 下列情形视同销售服务、无形资产或者不动产: (一)单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。 (二)单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。 无偿借款按照金融服务缴纳增值税。请问老师关联企业的无息借款,不用视同销售的吧?
工程施工属于存货吗,属于哪个科目
老师,老板把自己的车卖给公司,需要开发票吗?:
借:在建工程-待摊投资-管理费-无形资产摊销 贷:累计摊销-土地使用权摊销,老师,无形资产摊销需要在管理费吗?
你好,老师,审计对24年报表调整了新用减值损失,24年账和报表都已经调整完,利润增加了,我现在报汇算年报怎么报,24年第四季度已经报过的财务报表和企业所得税季报怎么报?
老师,公司只收到一张物流费发票,这种情况需要入账吗
那应该如何处理
可以作为费用入账。
哦,应该是能够作为成本费用吧,不能抵扣进账
是的,可以作为成本费用,不能抵扣进项税额。