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7月份税务局代开一份专票 10月份红冲重开 请问我要怎么申报3季度和四季度的增值税 小规模纳税人

2021-09-22 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-22 16:48

你好,申报3季度按开票的,四季度按正负相减后的数额申报

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快账用户6131 追问 2021-09-22 16:49

你好 4季度的票红冲的时候税务局就会退税给我了 我是因为征收品目选错了所以要重开 那这样填进去会再带多缴税款出来吗

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齐红老师 解答 2021-09-22 16:50

 4季度的票红冲的时候税务局就会退税。这样就不能冲减掉了,

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快账用户6131 追问 2021-09-22 16:52

什么意思呢 我的意思是说我红冲的时候税务局退税给我 重开的时候就会交这笔税款

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齐红老师 解答 2021-09-22 16:54

你好,是的。重开的时候就要交这笔税款

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快账用户6131 追问 2021-09-22 16:58

比如我7月份开的货物 然后10月份红冲后开服务的 那我是不是劳务那列填负数 服务那列填正数

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快账用户6131 追问 2021-09-22 16:59

最后应缴税款也是一负一正 最后就交不到税款了

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齐红老师 解答 2021-09-22 17:07

你好,一般税局是不退返的,由申报表处理

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快账用户6131 追问 2021-09-22 17:09

不是红冲的时候就能退了吗

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齐红老师 解答 2021-09-22 17:10

你好,不是的,开票红冲时一般不退,

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齐红老师 解答 2021-09-22 17:11

你是税务局代开的发票吗。那是退税的,

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快账用户6131 追问 2021-09-22 17:13

是的 不能去更改3季度的报表然后四季度正常报嘛

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齐红老师 解答 2021-09-22 17:34

你好,这个月代开发票的红冲的金额不用冲减就可以,

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快账用户6131 追问 2021-09-23 08:03

就比如说 我7月份代开了140万的货物类专票 然后10月份去税务局冲红了 因为征收品目不同不能直接抵税 选择退税后重新代开为同等金额的服务类 那么我三季度 四季度具体怎么报呢

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齐红老师 解答 2021-09-23 08:55

你好,是的,是这样的

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你好,申报3季度按开票的,四季度按正负相减后的数额申报
2021-09-22
你好,10月份正常申报7-9月份的税款,第四季度可以0申报这个专票
2021-09-22
第二季度1.2蓝第一列填写140 开的1%的吗 主表应纳税减征额和减免表填写140*2% 第四季度第一二列填写-140 主表应纳税减征额和减免表填写-140*2% 1.2蓝第2列填写140 开的1%的吗 主表应纳税减征额和减免表填写140*2%
2021-09-23
需要据实申报三季度的增值税,就是按全部开具发票的,以及不开具发票的据实申报。至于10月份冲红后,再按实际开票的金额进行开具,需要收入大于0,不然无法申报四季度的增值税
2021-09-23
只申报10万的专票收入就是了
2022-05-23
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