你好,你们待会退钱吗?借银行存款负数在主营业务收入负数,应交税费负数。
我公司给客户返点,然后红冲之前开的发票,然后银行存款支付的,这该怎么做账啊。
老师,商贸公司卖货有返点比如返10个点,我卖给客户1000元,然后该给客户返点100元。现在是客户给我开100的发票,我把钱打给对方,然后对方按1000元打款给我方,这个100元的发票我该做什么科目合适呢?
老师、我这笔业务,之前走的是借:预付账款,贷;银存。后来发票对方已经给开过了,也做账了。现在还有尾款付,然后我要冲以前的预付吗?怎样做?
老师 我之前付款做的帐是 借:预付账款 贷:银行存款 然后这个月对方公司给我退回来了499元 我得咋做账啊
老师,我们之前卖了个机器,款项7万,借:银行存款 贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税-销项税,后来客户要求换货,就把这张票红冲了,然后会计在当月的主营业务收入里进去了这部分,然后给客户开了5万的票(客户换5万的机器),并做了收入分录,然后现在要退2万的款给客户,这个怎么做分录啊?
不是这样的,直接红冲之前开过的发票,然后我们在付这个返点的钱过去,银行存款支付。
之前做的账是借应收账款,贷主营业务收入。
借应收账款负数贷,主营业务收入负数
但是我们开红字发票的金额要付给客户,然后用银行存款支付的
那是不是应该是借销售费用,贷银行存款,然后要冲掉之前的成本不
这个该怎么做账比较好呢。
借应收账款贷银行存款做这个。
成本需不需要结转呢。
你好,成本这个不变的,你之前结转了就是结转了,又不影响。
那就先红冲做负数应收账款,负数主营业务收入,在做一笔借正数应收账款 贷银行存款,对吧。
你好,对的是的,是这么做的。