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您好老师,之前我们预付给的数字证书的钱,现在收到了发票,之前会计分录是,借:预付账款—贵州神玥数字技术有限公司 贷:银行存款 现在收到了发票科目怎么分录

2021-09-20 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-20 12:59

同学你 好 借,管理费用 贷,预付账款;

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快账用户1263 追问 2021-09-20 12:59

谢谢老师,辛苦了

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齐红老师 解答 2021-09-20 13:05

不客气的,祝您 学习愉快;

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同学你 好 借,管理费用 贷,预付账款;
2021-09-20
 你好;   具体是什么业务的; 好判断计入成本还是费用去的  
2022-07-13
您好 借:财务费用 贷:其他应收款-保证金-xx公司
2023-12-12
借:原材料 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2020-11-27
不需要红冲。你直接做新的分录:“借:预收账款 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)”,用发票金额调整预收账款即可。
2024-10-22
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