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老师,我们有一笔仓库装修款,6月预付20000,8月预付20000,且当月收到发票,金额合计62000。 之前分录是: 借:应付账款-A公司 40000 贷:银行存款 40000 现在收到发票后怎么做账?

2020-10-19 11:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 11:10

你好,借应付账款22000,贷银行存款22000,

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快账用户7439 追问 2020-10-19 11:13

老师 总计62000 之前未收到发票前预付了40000 还剩22000没付 我是想知道现在收到发票后该不该入长期待摊费用

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:23

你好,以前有没有做过,借长期待摊费用--装修费62000,贷应付账款62000

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快账用户7439 追问 2020-10-19 11:24

没有做过

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:25

那现在就要补做上面的分录,然后以后每年可以摊销的,

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快账用户7439 追问 2020-10-19 11:27

8月做上是从9月份开始摊销吗?应该摊销几年?

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:33

你好,一般按三年摊销的,

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齐红老师 | 官方答疑老师

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