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老师您好,请问我们公司是一般纳税人,这个月交了增质税26000元,记帐凭证明细,会帐软件里我应记在哪里呢

2021-09-19 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-19 21:37

您好 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款

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快账用户8207 追问 2021-09-19 21:38

我们已经交过了。

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快账用户8207 追问 2021-09-19 21:39

上个月没有计提,产生的税直接交了。

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齐红老师 解答 2021-09-19 21:40

这个就是缴纳的分录啊 您发生销项 分录怎么写的

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快账用户8207 追问 2021-09-19 21:40

我8月是不是应该先把应交的税金计帐呀。怎么做帐呢

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快账用户8207 追问 2021-09-19 21:43

8月发生的税金,没有记帐。只是销项大于进项了。我是不是应该在8月时借:应交税费-应交销项税。贷:应交税费--未交增值税呀

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齐红老师 解答 2021-09-19 21:49

是的 八月末应该这样写分录

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快账用户8207 追问 2021-09-19 21:51

8月应交税费-应交销项税。贷:应交税费--未交增值税 9月交税时:借应交税费--未交增值税 贷:银行存款 这样更改对吗

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齐红老师 解答 2021-09-19 22:00

这样账务处理正确的

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您好 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
2021-09-19
同学您好。如果针对电子表格,您想保证格式不动,就选择复制粘贴。
2021-06-08
对于小规模纳税人,可以直接用“应交税费——应交增值税”科目核算,就可以了。你说的设三级科目,这个是按一般纳税人对应交税费(应交增值税)的核算内容
2020-09-13
同学您好, 一般月底要应交税费-增值稅-进项、销项税需要结转到应交税费-未交增值税。
2021-01-06
你好 这里面是不是原来的小规模应交增值税时候数据?实务中,可以参考下面的方式:建立01为销项税,或是01建立为应交增值税-小规模增值税,原来的数据因为之前没有明细科目,都会自动转入01
2021-01-06
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