你好,差额可以放到营业外收入里面。
建筑公司未收到发票,入库,借原材料 暂估入库 100元贷应付账款100元。 出库,借工程施工 100元 贷原材料100元,后期我收到这个发票了,发票金额是100元,进项税额是20元,该怎么做分录
建筑施工公司,前期收到一张打钻凿除劳务发票入账金额16961元,2021年9月付款16900元。付款金额和发票入账金额不一致,怎么办
建筑施工公司,去年收到材料发票入账金额11250元,预付10000,剩下1250元今年确定不用付给对方了,我该怎么处理
2.书写会计分录2017年5月,天北公司本月“银行存款”账户的月初余额:10000元。写出会计分录登记银行存款日记账1)1日,财务部门开出现金支票一张,提取现金6000元为各用金,2)2日,出到行办理银行汇票业务,会计张乐收到出纳交来的行汇票业务手续费和工本费凭条,共计金额50元3)银行汇票业务委托书回执为依据作为银行存款减少凭证,金额20000元47日,公司收到海蓝公司前欠货款10000元,已经入账6)8日,向税务部门缴纳上月应纳增值税26000元612日,2个月商业承兑汇票到期,公司收回项11700元7)20日,公司销售甲产品一批,金额10000元,增值税率17%,增税1700元收到转账支票一张8)25日,公司采购入材料一批,材料已经入库,金额2000元,增值税率17%增值3400元,开出一张转账支票,9)2日,开出转账支票2000元,支付优公司广告费,10)0日,财务门日还短期借款本金2000元
建筑公司收到A公司开具的*建筑服务*劳务工程款发票金额为20万元,做账:借:工程施工 贷:应付账款-A公司 ,其中建筑公司代A公司发放到4名工人工费总额8万元(建筑公司不申报个人所得税),做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 ,剩下12万元转入A公司账户,做账:借:应付账款-A公司 贷:银行存款 , 请问以上有错误吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
计收入不是要产生税
你好,你们之前也是多底裤啦,你多做了成本61。
是不是只能计营业外收入,账务处理
借:其他应付款16961元 贷:营业外收入61 银行存款16900 分录这样做吗?
你好,对的是的,是这么做的。
那我不计收入里,冲成本可以吗?
哦可以的,可以这么做的。