您好。月初的时候有哪些东西,作为一个期初数
你好老师,我想问一下有没有餐饮业的创建账套的课程呢?我这边的话就是初期的账怎么建,里面东西怎么填,是不是要先盘点一下库存,然后根据库存表填库存商品和固定资产吗?
你好 老师 1.我想知道我们是一家小餐厅,购买的调料品需要入库作为原材料吗?然后月末盘点后计算成本吗?(像图片这种?我们购买的数量不多,都是2-3瓶),还是直接计入主营业务成本呢? 2.购买的菜品需要按蔬菜和肉类和海鲜类需要分开核算好点吗?
您好老师,我想问下餐饮业帐务的问题,就是采购的原材料不入库直接做借营业成本。贷应付账款/银行存款,月末盘点有库存怎么做了呢
老师下午好,我在的餐饮公司成本核算是通过盘点来倒推的,期初+本期入库为账面金额,然后盘点数量和盘点金额为本期的成本。用友软件自动核算损益表,为什么损益表的成本跟用友里的数据不一致呢?
老师 我们做餐饮的,为什么月末时盘点后需要反入库呢,然后月初再入库呢
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
那不反结,月末的不也就是期初的吗
您好,是的。但是还是需要这个动作
如果没有这个动作会导致什么呢
您好,不会怎么样的。谢谢
老师 我是说如果我没有这一步操作会导致我的财务报和出现问题吗
或者说告诉看帐的人,盘点了,而且盘点的数额有多少
老师 这个是我们做外账用的,这笔分录是同事做的我没有看明白 ,应付账款是发票上的金额,然后贷方那个应付账款是什么意思呢,老师能麻烦您用话语帮我解释下吗,谢谢
您好,是不是还有1526.7元没有付给对方呢?
相当于要付给对方10元,但是支付给对方6元
明白 感谢,一句话就明了了,感谢
好的。请问还有什么可以帮您
没了,谢谢老师
好的,谢谢您的礼貌和尊重
假如觉得可以的话,请给好评