如果购买方没有认证,只给对方正确的就可以,其他的二三年都是单位自己留存。
老师好!请问购买方收到三张上年度的发票,需红冲处理: 1.图一中的红字发票开具,是一红对一蓝吗。 2.图二将三字发票金额合并开一张蓝字是否可行。 3.购买方需要在税控系统、月增值税表填写上作什么操作。 4.红字发票中有一联是给我方的吗。 5.账务处理:是做在2021年2月吗,收到的三张红字发票放原记账凭证后吗。谢谢!
老师好!请问跨越红冲所产生的红字发票信息表、红字发票3联、重新开的蓝字发票3联、首次开具的蓝字发票后两联应该怎么保存?哪些需要做附件?哪些需要单独保存?请详细说一下?谢谢!
老师你好 开给客户的专用发票 由于客户搬厂改了开票资料,发票不能认证 现在需要冲红,我的问题是:现在需要1、申请红字发票信息 2、开红字发票(这里只需要用第一联做账,第二联和第三联另外保存是吗?3、重新开具发票给客户。这个思路是否对
老师好,请教一下,24.12国税核查时说22年度收购发票不合规范20万要重新在24.12月冲红重新开蓝字发票,本应开20万对冲,但说要交一点所得税所以只让我开15万蓝票对冲,要让我调22年成本3万,23年成本2万。(本公司是出售猪肉免增值税,自己可开收购发票,也不存在增值抵扣问题)当时做分录:1、借消耗性生物资产 20万 贷银行存款20万,把毛猪变成猪肉时借:主营业务成本 20万 贷:消耗性生物资产20万。现在发票全部按要求红冲20万也开了蓝字发票15万,并且22年调成本毛猪3万,交了点所得税;23年调了2万弥补以前年度亏损也交不了所得税。可要怎么把这些数据用分录来表达呀。自己业务水平不好,想请老师帮我一下,谢谢,太难了
报第四季度财报时,利润表中研发费用没填数,年报时可以填上数吗?会有风险吗
老师,小规模纳税人公司,一季度开票超了30万,其中6万的票开票了重复开了4月1日才冲红,像这种可以大厅强制申报吗?
老师 请问 公司非房产公司 购买房产 对方给我开什么发票
IPO监管对企业的费用审核一般有什么要求
@宋生老师,事业单位比选采购27万的服务,他们说没有供应商名录,由他们内部给各个部门的同事发采购公告,由内部同事推荐供应商,这种符合规定吗?他这个不是政府采购,是不是不适用政府采购法?
老师,设备折旧,最终进了表情。这操作算不算税前扣除了?我们这个钱来原政府拨款专款专用,税务说如果适用于不收税征收收入必须符合条件,折旧不能税前扣除。我这折旧进入表情的算吗?
老师,我想要15%的利润,如果成本是85元,销售应该怎么计算呢?如果知道销售价102,利润15%,成本怎么计算呢
出口报关订单可以不申请免抵退吗?正常交税 因为买厂房,园区有税收要求,达到要求才能办理房产证
小规模当月开完专票不需要再单独计提增值税吧因为开多少交多少,附加税照提?
请问残保金申报的时候员工人数和工资总额都是系统自动带出来的,他这个基数是从企业所得税年报带出来的还是从工资薪金申报系统带出来的
购买方认证了,所有的二三联都是给购买方,你们待会拿第一联来做账。
购买方没有认证,单位留存的发票都附在凭证后面吗?信息表、原发票二三联、红字发票全部联次都附在凭证后面吗?
对的是的,可以这么做。