借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
发票税额258元,直接进入应交税费-进项税,做完凭证后发现258元有一部分得入进项税额转出,请问调整的会计分录如何写
老师,我是一般纳税人,但现在的项目是简易征收,我的待认证进项税额全部认证了,一部分做进项税额转出,一部分留底,留底我的会计分录是不是借进项税额,贷待认证
缴纳增值税如何做会计分录,之前进项税记入待认证进项税,后转入了进项税,销项税是收入部分计算出来的,并没有完全开票。
老师 ,我每次收到发票的进项税都记待认证进项税,等计算出增值税了比如1万,销项是3万。,要认证的进项是2万, 该怎么做分录呢
老师,之前拿到进账税发票直接做的应缴税费/应缴增值税/进项税,现在要加一个待认证进项税,怎么把之前的未抵扣进项税转入待认证进项税科目,会计分录和摘要怎么写
老师,未分配利润怎么样才可以让他减少
老师,请问一下农业开发有限公司。开回来的发票有劳务费。装卸搬运服务的。放什么费用啊?可能是买的农药,需要人搬下来。
老师好,想问一下,市场卖货开具销售单的软件,是叫进销存软件吗?
请问与员工解除劳动合同所支付的经济补偿金要申报个税吗?是公司交?还是员工自己交?
老师 我们老板去参加人大代表大会 人大履职补贴发了3200一年一次需要交个税吗?
要支付一笔费用作为公司主营业务成本,但由于2月才实际支付给对方,对方也二月给我们开发票,可不可以1月先计提,作为1月的成本呢
未经营的公司12月份财务报表
老师,1、过年发的实物过年福利,大家都一样的,需要打印出来让领的人签字吗? 2、发的红包需要打印清单让领的人签字吗?
请问一下老师过节费一起做进工资表里,在工资表里单独列一列,写明过节费,做账时可以和工资一起计入工资吗,不单独计入福利费可以吗
2023年1月已经抵扣的的发票,也缴纳增值税了,2024年12月更改了2023年的1月报表,进项税额转出了2000元,这个要怎么做账务处理
之前没有计提,需要补提吗?
补做一笔分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
那转出未交增值税一直就这么挂着吗?
是的,一致挂着,他是个过度科目