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老师您好,关联公司把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万(按货款)给对方,请问3个问题如何做分录把账平掉呢?谢谢

2021-09-16 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-16 16:42

你好,是不是对方把车间给你们管理,你们应该他们的管理费,但是你们又帮他们代发工资?后面给你们付的款是发工资的款这项业务是代收代付,不存在开票啊。你们开的票应该是帮他们管理车间的费用!你先看看你们的业务情,我是从你的题目中看应该是这么分析的

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齐红老师 解答 2021-09-16 16:42

现在看上去你们代发工资变成了你们的收入了

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齐红老师 解答 2021-09-16 16:43

如果开票就是作为收入账务处理即可,

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借:其他应收款10 贷:银行存款10 借:银行存款11.3 贷:其他应收款10 应交税费1.3
2021-09-16
你好,是不是对方把车间给你们管理,你们应该他们的管理费,但是你们又帮他们代发工资?后面给你们付的款是发工资的款这项业务是代收代付,不存在开票啊。你们开的票应该是帮他们管理车间的费用!你先看看你们的业务情,我是从你的题目中看应该是这么分析的
2021-09-16
关键是现在还差1.3万的资金啊
2021-09-16
你好,借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借其他应付款45万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2023-08-04
借银行存款3 贷其他应付款3 借银行存款3 贷短期借款3 借其他应付款3 贷银行存款3 借银行存款20 贷预收账款20 借库存商品22 贷银行存款22 借预收账款20 银行存款5 贷主营业务收入25,这一步,正常来说你们只需要开22才对,关税和增值税的发票海关会开给对方 借银行存款2  贷主营业务收入2
2021-10-13
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