你好,是不是对方把车间给你们管理,你们应该他们的管理费,但是你们又帮他们代发工资?后面给你们付的款是发工资的款这项业务是代收代付,不存在开票啊。你们开的票应该是帮他们管理车间的费用!你先看看你们的业务情,我是从你的题目中看应该是这么分析的
老师您好,关联公司把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万(按货款)给对方,请问3个问题如何做分录把账平掉呢?谢谢
老师您好,关联公司把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万(按货款)给对方,请问3个问题如何做分录把账平掉呢?谢谢
老师您好,关联企业把其中一个车间卖给我公司管理,1.现在车间员工的工资由我方从公账先代发10万元,2.然后对方再把工资款10+税1.3=11.3万汇给我司(公账),3.我司开增值税专票11.3万服务费给对方(我司是生产销售企业),请问3个问题如何做分录把账平掉呢?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
老师您好,我公司从事建筑装饰工程,现在甲方要用房子抵工程款,1、请问这个都需要哪些流程,需要缴纳哪些税费呢?2、现在公司已经把所有工程款开给甲方,他们是突然决定用房子抵扣工程款的,所以,公司不想过户到公司账户上,直接委托他们帮忙对外卖掉,如果这样,卖掉房子的金额肯定要低于已给甲方开具的工程款的金额,所以这种情况如何处理呢,是先过户到公司账户然后再委托对外出售呢,还是对方卖掉后,公司账上的差额直接做坏账进入损益呢!谢谢
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
现在看上去你们代发工资变成了你们的收入了
如果开票就是作为收入账务处理即可,