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老师你好,九月份收到供应商八月份开的增值税专用发票,实际交易金额是596,供应商开了2901元增值税专用发票,我现在该怎么处理?

2021-09-16 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-16 16:06

你好,是虚开吗?这是货款的吗?数量多了的情况下,建议退回去重新开。

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快账用户3107 追问 2021-09-16 16:08

老师你好,是供应商多开了 退回去我要做什么吗?还是直接把发票寄回给供应商要求重新开具就好了?

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齐红老师 解答 2021-09-16 16:12

你好你没有认证不是 没有认证的情况下不需要操作其他的

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快账用户3107 追问 2021-09-16 16:13

我还没认证

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齐红老师 解答 2021-09-16 16:16

发票直接退回去就可以的。

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你好,是虚开吗?这是货款的吗?数量多了的情况下,建议退回去重新开。
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