借库存商品贷其他应付款。
我们是购买的以前现有的酒店经营的(以前酒店老板不做了),所以有一个购买酒店款930万(一次性付款,等于是购买酒店的设备设施,我们不用装修的),另外每月还有租金费用,这2大块费用当初老板跟对方谈的时候为了价格便宜点,所以都是按照不含税价来谈的,所以都没有发票,现在我们刚开始经营,这样对于筹建期的费用就不多,这样账面看起来好像也不太合理,老师,这种情况怎么办
去年老板买的酒店(酒店基本都装修好的),买酒店花了几百万,然后房租每个月还要交钱,年初法人也是股东,付了购买酒店的钱计入什么科目
我们酒店去年开业时花了930万购买酒店的设备及装饰(没有具体清单明细,是个打包价,且没有发票的),房东都是2年前弄好的酒店,我们把里面东西和装饰买断,接手过来,然后付房租给房东,请问这930万是做固定资产呢还是做主营业务成本呢
前期投入酒店几百万,3个股东,房屋是其中2个股东的,在银行开了银行帐户,装修时费用都从银行户转到个人或供应商帐户,但是都没有开票。酒店营业后,每个月给2个股东转了房租也没取得发票,请问老师这种帐要怎么做?
老师: 我们现在刚购买了一个酒店,然后开始装修改造,其中卖家厨房设备,就直接不弄走了。我们花7万块钱直接购买了。但是那些东西也没具体啥明细了。而且都是用了很多年的,就一起买了能用的用将来,这样的我怎么入账呢,?
假如培训费2000元,赠蓝球50元,怎么开票可以不要让赠品视同销售呢?麻烦图示下?
我公司是仓储配送公司,货物主要是蔬菜,米面油也销售蔬菜,现在我们开具发票时蔬菜按免税,米面油按9运费没办法分出来所以没开发票包含在货款里,这样我们就会少交税这样做合理?
外地预缴除了用办税人员特定主体登录申报缴税,法人是不是也可以登录特定主体申报缴税
汇算清缴前收到发票100万,税13,暂估了费用140万 会计分录怎么做,,第一步借费用-140万,贷应付暂估-140,第二部按费用110万税13,贷应付113正常做不用以前年度,是吗?第三部这种多计提少开发票,怎么做了,相当于少纳税,直接借以前年度,贷所得税?,用不用像多开了发票做一步借以前,贷费用这种,
我们是工程公司 去年个税报了750万 1000来个人 残保金算下来有11万 这么多吗 全都是临时用工 签的劳务合同
老师你好,想问一下成交方式是FOB,但是实际上国内的货代费用却是客户承担的,所以我们无法取得发票,这个有什么办法能解决吗?急急急
老师您好,总结的很周到细致,谢谢您的用心回答,帮了我一个大忙,请问第二年的40元岗位津贴我可以用相关补贴代替吗?
老师,分公司独立核算,不独立核算和就地分摊企业所得税和不就地分摊企业所得税有关系吗?
转口贸易如何做账?公司要做一笔转口贸易,以前没接触过,不懂怎么做账
企业在什么情况下要申报工会经费?怎么缴?
酒店的设备设施装修等全部打包计入库存商品吗,但是这个买店的钱是没有发票的,能做进去吗
你好,酒店装修的费用,如果不是自己的房屋借长期待摊费用贷,其他应付款 买的酒借库存商品贷其他应付款需要看具体的业务来。
老师,不是酒,就是房东装修好的酒店,我们整体买过来(等于是买里面的床、被子、沙发、家具、装修等等等等),然后每个月付房租,等于我们只有使用权,房子的产权不是我们,所以这个购买整个酒店的科目不知道计入什么
而且这些是没法分清什么东西多少钱的,就是房东打包卖给老板的,而且没有发票
你好,那现在之前的执照还是沿用之前的嘛。
执照是老板新成立的公司,对于公司来讲我们是一个新公司,从0开始的
房屋租金的借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊到成本里面。 床、被子、沙发、家具、装修这些一块做到长期待摊,费用里面以后也是分摊到成本。
但是这个几百万都是没有发票的,只有一个法人付给房东个人的付款凭证,能做进去吗,有没有风险啊
没有发票可以的,用支付出去的证明来做就行,没有发票你们多交税,不允许抵扣所得税的。
就是明年企业所得税汇算清缴的时候纳税调增是吗,那调增金额就是按照今年摊了多少调多少是吗
对的是的摊销了多少 调增多少
好的好的,我们之前付给法人钱用于公司运营采买等等需要,那这个钱可以冲他名下的其他应收款吧
你好,冲他的其他应付款。
之前打钱给他挂的是其他应收款,他自己付掉买店款 应该是冲其他应收款吧
之前有其他应收款挂账的话可以的。