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对方开给我们的10万的进票,因销售折让所以需要红字-5。 但是我们这边红字申请表提交的时候,填了未抵扣,未成功-5红冲,变成了-10,导致10万的进税全部抵扣不了。 和对方沟通,对方也不配合重开。 这种情况,可以把10万专票当普票入账吗?纸质的10万,-5都已开出给我们。或者直接挂账上,会有影响吗?

2021-09-15 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-15 17:36

您好,那您只能当普通发票入账

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快账用户9138 追问 2021-09-15 17:42

税务系统里这张10万进票是不是就不存在了?用来入账的话,会被查吗?

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齐红老师 解答 2021-09-15 17:55

您好,那您就不能入成本费用了

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齐红老师 解答 2021-09-15 17:56

您好,是的,销售方没有纳税了

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快账用户9138 追问 2021-09-15 18:12

但是这10万是好几个月前的票了,如果购买方这边因为操作红字单填错,应冲-5,但因为选了未抵扣发票,导致实际冲了-10,进税无法抵扣,票也无法入成本。而销售方那边开了-5出来。 销方申报增值税的时候,销税不会对不上吗?为什么还可以正常申报掉? 还是说增值税申报系统,是根据已开出的纸质发票去统计汇总的销税,而不是红字单正确操作流程的一个金额?

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齐红老师 解答 2021-09-15 18:54

您好,这个业务本来是错误的,可以开-10当月作废,按-5开票

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快账用户9138 追问 2021-09-16 10:12

销售方重开的话,可以直接按照折让-5后的金额,开给我们蓝字5的发票吗?就不开红字-5。

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齐红老师 解答 2021-09-16 10:41

您好,是那是不可以的

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您好,那您只能当普通发票入账
2021-09-15
剩下的也得开信息表 然后重新开 以后这种情况你们先认证啦 再开信息表
2021-09-14
1.了解相关法规:在执行红冲和重开专票的操作之前,请务必了解相关税务法规和规定。具体操作需要符合当地的税法规定,以确保合法性和合规性。 2.与税务部门沟通:在进行红冲和重开专票的操作之前,建议您与当地的税务部门进行沟通,了解具体的操作流程和注意事项。税务部门可以为您提供具体的指导和建议,以确保操作无误。 3.保留相关证据:在进行红冲和重开专票的操作时,请确保保留所有相关的证据和记录。这些证据包括但不限于工程合同、发票、收据、银行转账记录等。这些证据有助于证明您的操作的合法性和合规性,以避免可能的税务和会计风险。 4.正确处理会计分录:在进行红冲和重开专票的操作时,请确保正确处理会计分录。具体的会计处理需要符合当地的会计准则和规定。通常情况下,红冲需要使用相应的会计科目进行冲销,而重开专票则需要使用正确的会计科目进行记录。 5.当期红冲当期开具:您的想法是正确的,红冲和重开专票的操作不会影响以前年度的损益。当期红冲当期开具的操作不会对以前年度的会计记录产生影响,因此不会对以前年度的损益产生影响。
2023-10-25
你好,同学 进项、销项在一般纳税人申报表上是不区分的。 您可以在做账时,做标注就可以。
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你好,关键点在于,服务费的提取依据,你们合同是如何约定的
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