你好,你们单位借库存商品贷,银行存款,营业外收入。
企业内账,供应商现用让利模式供货,给对方打款5万,赠货(好多品种)40%,也就是对方会总计发货50000*1.4=70000货给我们,分多次发货,多种品种,问双方如何做账(会计分录)?我们的账面余额才能对的上
老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
请问下老师一个会计分录! 1、四月库存盘点,盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2,三月给厂家打款三十万,我做了预付账款30万,银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分(之前做的都是其他应收款)是50000。那就是,总共厂家给了我们35万的货。我做的,借,库存商品35万,贷方 预付账款30万,其他应收款5万,这样对吗,也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上,麻烦老师帮我看一下
老师,你好,就是我们公司采购的物料,经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后,过了很久才发现不良品,供应商又不愿意再生产,所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀?比如,2023年1月购买了A物料1000PCS,含税金额是100000元(单价100元),然后2023年2月跟供应商开票,2023年4月付货款给供应商。然后,2023年6月发生退货,退A物料1PCS(含税金额100元),2023年采购B物料10PCS,含税金额10000元(单价1000元),然后,2023年7月跟供应商对账,供应商开票(开B物料的),含税10000元,2023年9月给供应商付款9900元(10000元-100元),但是,货款扣了,但是发票还是平不了账,相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀?是只能开红字发票吗?几乎每个月都有很多这种。
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
老师电蒸箱的税收分类编码是多少谢谢
新公司想要给员工交社保具体怎么操作?发工资直接去银行公转私吗?
请问,酒店的住宿服务是属于生活服务还是现代服务?税率是多少?
老师电蒸箱的税收分类编码是多少
老师,合同上的公章如果是假的,直觉感觉假的,看不太清楚公司名称,尤其是那些公章上的数字,算不算合同造假,欺诈罪 还有合同这样,开的发票算虚开吗
请问老师,进项发票附在凭证后还需要留一份出来吗?
老师,想问问如果会计做账时,只是单纯的没有细分会计科目,一份费用申请单没有要求发票,是重大错误吗?会被炒吗
老师,咱们学堂有没有教自然人开发票的课,麻烦推荐一下,会计学堂的老师们小年快乐!
股东所有者权益25万,资本金50万,本年利润10万,以前年度结转未分配利润15万,得收多少转让费?
股东转让,对于老股东是按什么科目收转让费,股东权益是越低越好吧?
销售方借销售费用,银行存款5万,贷主营业务收入应交税费。