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老师,你好,就是我们公司采购的物料,经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后,过了很久才发现不良品,供应商又不愿意再生产,所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀?比如,2023年1月购买了A物料1000PCS,含税金额是100000元(单价100元),然后2023年2月跟供应商开票,2023年4月付货款给供应商。然后,2023年6月发生退货,退A物料1PCS(含税金额100元),2023年采购B物料10PCS,含税金额10000元(单价1000元),然后,2023年7月跟供应商对账,供应商开票(开B物料的),含税10000元,2023年9月给供应商付款9900元(10000元-100元),但是,货款扣了,但是发票还是平不了账,相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀?是只能开红字发票吗?几乎每个月都有很多这种。

2023-12-11 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-11 21:06

您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100

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快账用户8513 追问 2023-12-11 21:09

不是,因为没有开票,我们退货的那个是不能推发票。有些账期挂了很久(2013年的都有),审计每次都问

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快账用户8513 追问 2023-12-11 21:10

供应商开了红字发票我们才能下推退货的

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齐红老师 解答 2023-12-11 21:11

您好,那这个还是得按正常退货,让供应商开红票, 还没有开票的话,按退货后的实际数量和金额来开票

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您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
您好 9月份分录您已经写过了啊 10月份红冲 借:库存商品  -100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13万 贷:应付账款 -113 收到退款 借:银行存款 1.13 贷:应付账款 1.13
2023-11-20
您好,这个没有其他了把
2023-06-13
同学你好 问题不完整
2023-06-13
您好,这个是全部的吗
2023-06-13
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