你好,对的是的,借固定资产贷,银行存款,如果是普通发票,如果是专票的,借固定资产应交税费,应交增值税进项贷银行存款。
你好,我想问一下我们是面粉厂,收购农户卖的小麦开增值税普通发票可以抵扣进项税吗?如果不开票可以抵扣吗
跨月的增值税专用发票还是可以现在这个月抵扣吗,做应交税费进项税额抵扣吗,还是直接当做当月的普票处理不能再抵扣呀。
我想问一下,支付季度租金对方开具的是增值税普通发票可以抵扣吗?增值税专用发票可以抵扣,我想问一下增值税普通发票能不能抵扣进项税
你好,我们单位购买汽车所开具的增值税普通发票是不能抵扣呀,必须得是增值税专用发票才可以抵扣呀,这是可以抵扣我们的进项税额吗?怎么做账务处理?
你好老师, 已办理汇总纳税的分支机构,取得增值税专用发票,总公司可以做进项抵扣吗?取得增值税普通发票,总公司可以做税前扣除吗?购买税控盘和一年的服务费取得增值税电子普通发票,总公司可以全额抵扣进项税吗?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
咱们进行抵扣的时候嗯,次月申报在申报表里边应该是怎样填写这个报表呢?
在附表二的35栏里面填写。