增值税专用发票的进项税额才能抵扣的
你好,我想问一下我们是面粉厂,收购农户卖的小麦开增值税普通发票可以抵扣进项税吗?如果不开票可以抵扣吗
我想问一下,支付季度租金对方开具的是增值税普通发票可以抵扣吗?增值税专用发票可以抵扣,我想问一下增值税普通发票能不能抵扣进项税
道路通行费销售方只能开具增值税电子普通发票,不能开具增值税专用发票,购买方可以根据开具的增值税电子普通发票抵扣是吗
老师我想请问一下,在实际工作中,哪些发票是可以抵扣的?增值税普通发票能抵扣吗?
增值税专用发票是不是可以抵扣销项税,增值税普通发票不能是吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
那意思就是增值税普通发票不可以抵扣进项税额?
对,增值税普通发票不能抵扣的
非常感谢
不客气的,不客气的