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我司食堂购买米面油共计350.3(发票金额),实际付款350。请问管理费用~食堂费用350 贷:银行存款350可以吗? 还是借:管理费用350.3 贷:银行存款:350 营业外收入:0.3

2021-09-15 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-15 13:26

你好 是免费给员工 的食堂吗 是应付职工薪酬科目过度一下  少付的对  

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快账用户9581 追问 2021-09-15 13:30

对免费给员工的食堂!借管理费用~职工福利费 350 贷:应付职工薪酬~福利费350 借:应付职工薪酬~福利费 贷银行存款350 对吗?

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齐红老师 解答 2021-09-15 13:36

你好 对 少付的金额记营业外 营业外收入:0.3

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快账用户9581 追问 2021-09-15 13:38

老师我不按发票金额来做,按实际付款金额来记入费用不行吗?直接走 350不行吗?

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齐红老师 解答 2021-09-15 13:46

你好 不行 按发票入账的 

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你好 是免费给员工 的食堂吗 是应付职工薪酬科目过度一下  少付的对  
2021-09-15
借管理费用、福利费贷应付职工薪酬、福利费,借应付职工薪酬、福利费贷银行存款。
2022-12-15
你好 看具体的分录1. 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200 2.服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280
2020-09-25
你好!不可以的这样你的费用多了,需要原分录红字冲回
2022-03-30
同学,你好 嗯嗯,可以的
2021-12-24
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