你好,不会的,这个很正常的
老师,我公司帮别人挂靠项目,我来之前他们在网上突然转了一笔50万的代发工资,提供了35人的名单,公司不想交个税,那可以补做这些人的工资吗,例如补做他们3-6月份工资,这样报个税的时候,报他们从3月份入职可以吗
老师你好。 如果我们之前做了一笔员工工资,每个月1500 然后今年5月份开始不做这笔工资了, 就没有发工资了。 第一笔退税上门核查的时候,核查人员会注意这些细节吗?
老师中午好,我想请教您一下,我们单位给把旧门卖给别人了,几百块钱,开了一个收据,但是最后这笔款没入账,放在职工伙上用掉了 万一有人查原始凭证,查收据了,这笔账上是没有的,那就等于会计人员犯错误了,坐支现金 这笔钱当时花掉了,用再伙食里了 这个事情是两年前的事,今年查账查的比较厉害, 能不能想啥办法作废掉? 如果不能作废,如何补救?
项目上的工人工资申报个税,是按甲方代发的工资款,第一次发放是一月份工资,做的一月所属期的个税申报,第二次人员变动走了发放是二月份工资,做的三月所属期的个税申报,第三次人员又变动了走了发放三月份的工资,做的四月所属期的个税申报。现在五月份所属期不确定之后是什么时候发放第四笔工资,估计人员还要变动,老师我可以把五月所属期的农民工全部做进非正常吗?这样下次发工资人员变动我就不用更正之前的个税申报表了
老师,我做账务处理的时候,我按申报了多少个税就计提了多少应付职工薪酬,没有按当月的工资当月计提,比如现在税款所属期是6月,我申报了员工6月的收入,员工6月发的是5月工资,我做账务处理的时候就直接在6月份计提5月的工资,然后又接着做了一笔发放,这样做有问题吗,我 应该如何调整回正确的
老师,请问c&f出口的报关单,应该怎么做会计分录?
@郭老师回答,老师, 汽车销售行业,现在出现这情况, 我家卖一台车给甲方(也是经销商)我开的专票给他,他家开上户发票给客户, 但是客户是按揭 ,贷款只能从我们家金融。放款放到我们家。 来冲我给经销商开的专票、 这实际的业务,现在怎么走账能合理呢
本月进项税额留抵到下个月抵扣销项税额,本月留抵的分录应该怎么做,比如进项税2000,销项税1000,留抵1000
老师,你好!公司在审计公司出来2024年审计报告和汇算清缴报告,那我在税务系统,是先做24年汇算清缴 还是先做24年财务报表年报?谢谢
老师请问汇算清缴从那张表开始填写
老师,通常我们项目上的发货是先发货,然后等到项目验收才能开票到款,那材料采购入库了在出库了这什么时候结转成本呢?分录咋写
过节费单独发放还是随工资一起发放
老师 小规模缴纳增值税 季度是30万 还是45万是临界点?
老师麻烦问一下,借管理费用-招待费,贷现金,这张凭证的后面是不是不能只有一张发票,还要附上报销单,对吧
请问收到材料专票并入库的库存商品,还没有销售出去是不是不用结转成本
好的,谢谢
不客气,祝你生活愉快,学员