从所得税角度来说,这个是有一定道理的,专票抵扣了,不含税金额计入成本,所以成本金额少了,利润总额就高了,会多缴纳所得税的问题
老师,一般纳税人增值税专票发票抵扣了,反而亏,因为多交企业所得税(看到抖音说的),是这样吗,老师能举例么
老师,如果企业是增值税一般纳税人,开具的发票是普票还是专票,对自己交税没有影响是吗?取得发票方有能不能抵扣的影响,对吗?
老师,我有点迷糊,如果一般纳税人拿到增值税专用发票进项票,那是可以抵扣增值税,做分录的时候计入成本,这样企业所得税也会减少吗?
老师好,个体户可以开增值税专票给一般纳税人企业吗?听有人说可以开,而且发票不用交税,是这样的吗?可不可笑?
老师你好,如果我增值税进项费用发票,不抵扣企业所得税,因为费用多了剔除,那我这张票可以抵扣增值税进项税额吗?还是说企业所得税自己剔除不抵扣就跟着增值税也不能抵扣啊?
老师好,有个疑问,不是说利润表的净利润等于资产负债表的期末未分配利润减期初未分配利润吗,为啥我看我这资产负债表1月的未分配利润期末和期初的金额是一样的呢?
老师,想问一下记在其他业务收入科目的金额需要在申报季报的时候加在主营业务收入里面吗
老师公司采购,槽钢彩钢瓦属于做什么科目啊
我们公司合并了,之前我们公司交的电费,银行存款已减少,但是发票开的合并后的新公司,怎么处理
汇算清缴时,补税的金额,比如业务招待费调增,补了200块钱税,如何做账呢?借:营业外支出-汇算清缴补税 贷:银行 ?
老师您好,我有一个问题!!!就是比如说会计做账时,做了福利费、业务招待费、职工教育经费,但是汇算清缴时,故意不填写,不调增,会怎样?税局如果不查账也不知道啊
老师,图片里面的商业企业是说商贸企业么?比如,家具商贸城实际中用什么方法出库?
老师,我们单位为职工购买的团体意外险的专用增值税发票进项税额可以抵扣吗
老师好,我们景点过年期间,找了几个临时工打扫卫生的,工资超过500元,发工资还能用现金吗
哪些专票不能够抵扣?
不抵扣成置留票
你为什么不抵扣呢,你不抵扣,不用交增值税吗
我是在研究怎么样情况更省钱,更合理合法
(抖音)说企业资产在两千万,人数在200人,年利润在301万,今年发生一笔运输费1万元,到手的是9%专票,此时想抵扣增值税,企业所得税缴接近75万元,不抵扣增值税,企业所税需缴22万元
老师,是不是在哪个条件确实是这样???
这个是因为你的资产,人数,利润总额临近小微企业的指标,把利润总额降到300万以下可以享受小微企业所得税优惠税率,这种是临近指标的企业可以这样考虑
哦,好的,谢谢老师!
好的,客气,帮到你就好