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暂估成本的分录怎么做,后期成本做好了怎么做账

2021-09-14 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-14 09:33

你好 和有发票分录 一样,收到发票红冲暂估按发票入账 

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你好 和有发票分录 一样,收到发票红冲暂估按发票入账 
2021-09-14
借工程施工贷应付账款, 借主营业务成本贷工程施工 借应付账款贷工程施工, 借工程施工借主营业务成本负数, 借工程施工贷银行放款, 借主营业务成本贷工程施工
2023-04-25
暂估入库 借;主营业务成本 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-04-14
你好,只需要把暂估入库冲销,结转成本不用动。
2024-05-30
你好! 1、暂估入库 借:原材料 (暂估金额)。 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) (暂估金额)。 2、暂估回冲 (1)红字冲回暂估入库 借:原材料 (原暂估金额,红字)。 贷:应付账款——暂估/无票XX供应商 (原暂估金额,红字)。 (2)收到发票,做入库处理 借:原材料 (发票不含税金额)。 应交税费——应交增值税(进项税额) (税额)。 贷:应付账款——XX供应商 (发票含税金额 )
2022-01-13
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