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老师。一个做医疗器械版块的三家公司,和做养老护理的三家公司。现在做贷款需要合并数据。是直接把报表各个科目的数相加就可以么?没有往来。还是只加上收入和成本?

2021-09-14 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-14 09:15

你好      如果是合并来做的话。    那么就是相加来处理的;但是为什么公司之间还是合并来报数据的  

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快账用户5497 追问 2021-09-14 09:17

一个单体版块的数太少了 所以想合在一起给对方的数好看一些。那就全部直接相加,如果正常做合并报表有往来,是从期末余额减还是当月数减呢?

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齐红老师 解答 2021-09-14 09:17

你好 ;   看你们期末数据来写就行了。 看期末来合并  

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快账用户5497 追问 2021-09-14 09:27

两个大版块数据直接加,但是单体版块几个公司有往来,资产负债表、利润表往来从期末数和本年累计调,那年初数和当月数不用调往来直接加本月和年初列么?

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齐红老师 解答 2021-09-14 09:30

 你好 ;  是的 。  你就直接期末数据相加填写期末的 栏次去 ;  至于 负债表的话年初的金额要 年初金额相加来报   

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快账用户5497 追问 2021-09-14 09:32

刚看公司健有往来和投资款的话是否就在相应科目减去往来金额就可以了?年初和利润表的当月数不调整直接加,期末和本年累计数要减去往来的数么

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齐红老师 解答 2021-09-14 09:34

 你好 ;     你为什么要减去往来金额 。     你是不想体现负债类科目吗   

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快账用户5497 追问 2021-09-14 09:36

养老版块有一个母公司和下面三个全资子公司,相互间有注资和日常的往来拨款,这个做合并报表的时候是需要先相加再再本年累计数中减去相互往来的数据么?

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快账用户5497 追问 2021-09-14 09:37

把公司之间往来科目有余额的数相互减去再相加么

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齐红老师 解答 2021-09-14 09:39

 你好 ;        可以抵减后在相加 。  如果你整体来    做一个合并报表的话   

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快账用户5497 追问 2021-09-14 09:40

抵减就是减本年列 本月和年初列不需要做调整么

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齐红老师 解答 2021-09-14 09:42

 你好 。  年初的话 应该是上年12月末的数据来填写的。 你应该是所有公司的期末上年余额来 合计报的;   

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快账用户5497 追问 2021-09-14 09:51

年初用去年年末的数 像利润表是当月和本年累计数,当月数是否不需要调整直接相加?

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齐红老师 解答 2021-09-14 09:52

 你好 ; 如果你 是  要做   母子公司的合并报表的; 这个最好是重新提问  问问其他老师 ;  我一开始以为你们只是 做一般企业的编制;  对 母子合并报告不太熟悉 ;等下怕回复错误了 ;非常抱歉 ;    

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你好      如果是合并来做的话。    那么就是相加来处理的;但是为什么公司之间还是合并来报数据的  
2021-09-14
你好,同学。 你这里 借,长期股权投资 贷,营业外收入 按被投资企业净资产×持股比例的金额处理。 被投资企业这边不做处理。 合并是个别报表数据相加,然后再抵消内部交易等分录就可以了,
2020-09-02
同学你好 对的,一块做合并报表 2.这是可以的
2021-07-15
你好,是的,没有办法的。对方实际就是没有做账,是不是也没有出报表?
2023-10-10
同学你好 对的 这个要延续的
2022-01-06
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