您好,可以把调整以后的再发给对方看看,也没有太多的变动。
老师:我们单位有个员工6月份入职,8月28日离职,本来8月份工资是9月份发,由于特殊情况,8月离职当天就把工资单独结给他了,,9月做工资表时忘记做到工资表中申报个税了,自然人客户端里已经把他标为非正常状态,现在他已经入职其他单位我公司要怎么补充申报未报的个税
老师我们科技有限公司小规模纳税人,四月份新开的分公司,就企业所得税合并申报,其他单独申报,我现在填资产负债表,五月份收到了49万,开了票,转给分公司10万,收到利息100多元,其他固定资产等等都是0,我不知道怎么填呢,还有这个数据是根据这三个月填还是一个月一个月填
老师,财务报表中的应付职工薪酬可以填负数吗,还有未分配利润,我公司是在去年12月底成立,发了大家11月份的工资,但是没有计提,目前报企业所得季报都过不去,因为没有收入,为零,这种是不是要到税务局办理呢,而且12月份是手工帐,报表就是负债表和利润表就手填就可以吧
老师,我们是新的分公司,去年11月成立12月收到投资款和利息,今年1月份才有新人入职,发现给总公司12月报表数据漏了一笔利息(总公司已年底审计都按漏一笔利息的报表上报了),结果数据报税的时候的报表是有利息数据的.这种情况该怎么账面调整呢?不然给总公司和我们的报表要一直对不上了
老师,我们公司是由两家公司合资,现在有个问题,12月给报表的时候其中一家当月月底就要,比较急,当时又因在是新公司,没人上班,资产负债表只填了实收资本就给其中一家公司了,在1月正式有员工入职了发现还有利息和印花税,就做到12月去了,结果变成数据不一样的两份报表了,这该怎么办
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么处理?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
某企业生产甲产品经过两个生产步骤,第一步骤的半成品直接交由第二步骤使用,一件甲产品耗用2件半成品。假定第一步骤本月转出半成品200件,总成本为70000元,其中,直接材料50000元,直接人工8000元,制造费用12000元;第二步骤本期完工甲产品80件,总成本为72000元,其中,半成品56000元,直接人工6000元,制造费用10000元。要求:采用两种方法进行还原
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
问题是给两家公司的报表分别是不同的两份了,虽然数据只差了1千多点
所以,可以再给对方提供一份新的,毕竟对方要的急 做账也没那么准确呢
谁知道他们第二天已经审计好了,现在我就算冲销凭证,也跟它数据对不上了,这个不知道咋弄了
这个没有重大影响,其实也没啥问题。