你好 ; 买来的材料直接在工地用; 你们做账:借工程施工-合同成本-材料费等贷银行存款
老师,我们是建筑装饰公司,也卖材料。供应商是小规模纳税人,开过来1个点的材料发票。含税金额10万,这笔材料进库存了。我司是一般纳税人,之后怎么开发票呢?我们的税点是13个点
老师,就是一个装饰公司(小规模纳税人),帮一个建筑公司(一般纳税人)搞装修,对方要求开专票,把这次的工程款分2部分开,60%的装修材料费,40%的人工劳务费,你说这样开行吗?
我们公司是小规模纳税人,工程装饰公司,对外支付的建筑材料费,应该如何入账
我们是建筑公司,对方挂靠我们,我们用对方的工程质保金代付材料款,如何入账
我是小规模装饰工程有限公司,现承包一个工厂包工包料小工程,购入材料如何要求供应商开票。
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
那最后结转呢
到时取得收入 按 完工比例结转 :借 主营业务成本贷工程施工-合同成本-材料费等
不太明白,完工比例怎么确定呢
你好; ①累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。该方法是确定合同完工进度较常用的方法。其计算方式为: 合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本×100%
比如说这项活儿干完了,但是我们对公账户采购材料的只有一家公司,但还有很多公司我们采购材料的时候都是私下交易的,并无发票或者收据之类的,这怎么入账呢
你好 ; 到时你 据实做账 ;汇算调整 这部分成本
到时候是 调增 主营业务成本对吧
你好 ;是的。 要调整这部分 成本金额就行了。