你指的可用余额是什么可用余额?
老师,我们是分公司非独立核算,每个季度我们需要把营业收入上交总公司,然后再用发票报销回来75%,但是这个分录应该怎么做呢?比如:我们代开了10万的租房发票,交给总公司,这时候应该怎么做分录(这时候我们既没有付款也没有收款)
老师好,请问老师,我们公司是给企业代发工资代交社保与保险的,然后我们再开发票给企业,企业把款项打给我们公司,这样的公司的可用余额怎么算呢?
老师,我们是建筑企业,这笔实际是挂靠我们公司方的业务,但是业主打款给我们,我们再打给挂靠公司,,然后挂靠公司开给我们劳务费,这样做可以吗?怎么做分录呢
老师,我们是物业公司。业主车辆受损,物业公司先把钱打给保险公司,以后保险公司把理赔发给物业公司,中间有差额,我这边做营业外支出,请问老师,保险公司打给物业公司需要给我们开发票吗?
老师您好,我们公司的社保是找的代账公司。没有连三方协议。然后代账公司给我们垫付的社保费用。可以直接走对公把款打给代账公司的员工吗,然后让他们员工去给代交社保费
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
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减除工资,社保,商保后,可以用的金额
因为客户付过来的这些款项都是需要支出的,不是我企业可用余额
那就用你的开票金额减去你缴纳的工资社保就行呀。
税款呢?需要扣吗
不用扣,用含税的金额减去含税的工资、社保等等。
好的,老师
嗯嗯,祝你工作愉快