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小规模纳税人,现在按1%开票,季度不超过45万免税,这个分录应该怎么做,这个税额应该是记到哪里去。

2021-09-13 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-13 16:18

你好,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税,如果季度销售额45万以内,在季度末的那个月结转,借应交税费应交增值税贷营业外收入

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快账用户9618 追问 2021-09-13 16:22

相当于这一笔要交企业所得税

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齐红老师 解答 2021-09-13 16:24

你好,对的是的是这么做。

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你好,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税,如果季度销售额45万以内,在季度末的那个月结转,借应交税费应交增值税贷营业外收入
2021-09-13
您好,这种情况。建议你和税务局确认一下。 实物中各地处理不一样,我们这里是按开票金额交税
2021-09-25
亲:免增值税记入营业外收入,免附加就按照以前的冲红就行
2021-07-14
借银行,贷主营业务收入就行了,不计提税
2022-07-12
你好,5%的在第四行和第六行里面填写免税的,在第12行里面填写,然后去填写减免明细表填写免税的。
2022-10-13
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