你好这个是按3%的税率。
老师,个人全年应纳税所得额不超过36000的部分,按照3个点缴纳个税吗?
请问如果个人年应纳税所得额是40000.应交个人所得税是按40000×10%-2520,还是按36000×3%+(40000-36000)×10%-2520
老师,如果前面6个月个人所得累计应纳税所得额都低于36000,所以交税都是按3个点,7月全年累计应纳税所得额超过36000就按另外税点算个税吗?还是要7月当月工资应纳税所得额超过36000才跳档?
个人所得税,全年应纳税额如果是6万,是不是有36000按3%算,剩余按超过36000的税率算呢
老师你好!工资扣税有个全月应纳税所得额,<3000,税率3%,3000~12000,税率10%,速算210。还有一个是《全年个人所得税综合所得税率表》中的预计预扣预缴应纳税所得额是<36000,税率3%,36000~144000,税率10%,速算2520。 请问这两个怎么判断用哪个呢?
老师好,单位个税申报,换电脑上个月的数据没有了,我下载了别的人员申报表,改了姓名,身份证,导入后提示这个。这个匹配关系怎么做呢?
给客户送购物卡怎么做账?客户肯定是不会交个税的
老师,企业所得税季报收入成本利润都有黄色感叹号是什么情况
老师,公司签了一个合同,是跟分公司签的,但对方要求开票开到总公司,对方是集团公司,由总公司集中支付,这样的能直接开给总公司吗?
老师,公司有份45万的合同,其中有20万是建筑施工费,项目地跨市了,建筑施工是在项目地找的施工方,施工方开发票给我公司不属于跨县市,我这边再开给客户是不是还是跨县市啊
23年迁移账套应付账款数据乱了,现在用分录调整借贷用什么科目呢?或者有什么其他方法,当时试算平衡了的
处置资产,什么情况下计入资产处置收益,什么情况计入营业外收入或营业外支出
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的!
老师,假如外购商品赠送给客户,开回的是专票,做分录时必须做入库处理吗。
老师这个会计分录不怎么会写,就是电表装在永利,永利没有收入,电费是泰鑫和中铁发生的,现在都是泰鑫借款给永利交电费,泰鑫和永利是一个法人的,中铁是另一个公司借用我们这里用电,我觉得好乱分录不会做
不超36000,是包含36000,对吗
你好,是的,就是这样子理解。