借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
退所得税时,为什么有的是借 银行存款 贷所得税费用 有的是借 银行存款 贷 应交税费-应交所得税呢
你好 企业所得税退税 借银行存款 贷应交税费应交所得税 ?
老师,交企业所得税的分录, 借,应交税费,应交企业所得税10 贷,银行存款10 如果汇算清缴退回企业所得税的的分录 借,银行存款5 贷,应交税费,应交企业所得税5 还是, 借,银行存款5 借,应交税费,应交企业所得税-5 老师退回的哪一个分录正确
老师你好 请问一下: 预交0.2%的企业所得税 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款 但是图中为什么不是先“借:所得税费用 贷:应交税费--应交所得税”
老师,去年计提和交所得税:借:所得税费用5500,贷应交税费-应交企业所得税5500,实际交:借应交税费-应交企业所得税5000,贷银行存款5000,今年退税了5000,借银行存款5000,贷应交税费-应交企业所得税5000,老师是否还要做一步:借贷应交税费-应交企业所得税5000,贷所得税费用5000呢?另外多计提的500怎么办
老师,出售固定资产简易计税开票的时候就开2%吗?然后申报的时候是按3算的再减免1对吗
老师,出售固定资产简易计税开票的时候就开2%吗?然后申报的时候是按3算的再减免1对吗
老师,差额征收全额开票,差额部分不在发票显示,为什么还要填差额的发票号码啊如果开了扣除分包款的差额发票,怎么做账啊,
银行资信证明这是啥意思
老师您好,请问公司卖那些废电机,废胶桶怎么入账?
老师,国际运费台账是根据记账凭证登记还是根据报关单
装修公司,开票能否开材料费?或维修服务
早上好!老师,想问下我们支付一笔陈列费11000,基中A2000,B1000,C4000,D1400我们是代付,D600,E2000是自己出的,我做分录应该怎么做
您好老师印花税什么情况下交
24年的工资确定不发了,汇算调增后账务用做账吗?贷方有应付职工薪酬余额
金额就是推回来的金额?2304.06
对,分录就是这么做的。
你好 工资申报是应发工资吗
按照应发工资数申报。
那如果我应发3000实发4000,怎么计提发放呢
差都1000元再补提就行了