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销项发票含税132812元,税率13%,税负率0.7,应该取得多少含税进项发票

2021-09-13 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-13 11:38

你好 税负率是用不含税收入计算得来 不含税销售额=132812/1.13=117532.74

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快账用户1890 追问 2021-09-13 11:39

这一步我知道,那需要多少进项发票怎么算?

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齐红老师 解答 2021-09-13 11:40

然后这个税负是确定0.7?还是说0.7%

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齐红老师 解答 2021-09-13 11:40

如果就是0.7那这个税负就太高了

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快账用户1890 追问 2021-09-13 11:40

0.7没有百分比

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快账用户1890 追问 2021-09-13 11:42

我看很多税负都在百分之2-3吧

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齐红老师 解答 2021-09-13 11:43

如果是0.7%,那应交增值税=117532.74*0.7%=822.73 本月应认证进项=117532.74*0.13-822.73=14456.53 你只要找进项税额是这么 多的发票,至于你说的含税进项发票金额这个没办法确定,因为所有的进项专票都可以抵扣,6%的也可以,不一定说全部是13%的

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齐红老师 解答 2021-09-13 11:43

如果你全部是13%就用14456.53/0.13=111204.05

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你好 税负率是用不含税收入计算得来 不含税销售额=132812/1.13=117532.74
2021-09-13
你好,假如需要取得的进项税额为X 那么  销项税额—进项税额X=不含税收入*增值税税负率 代入数据就是 100万/1.13*13%—X=100万/1.13*1.2% 就可以求出X,然后用  X/13%*1.13,就是需要的进项含税金额 
2021-11-23
你好,37533除以13%,这个就是不含税的金额。
2022-10-09
如果是增值税 (80/(1加税率)*税率-进项)/80/(1加税率)=1% 求进项
2020-09-23
同学你好 进项需要4347.33 税负率=当期应交增值税/当期不含税销售收入,销项税额=45486/(1%2B13%)*13%=5232.90, 不含税销售额=45486/1.13=10253.10 设需要的进项税额R, 有(5232.90-R)/40253.10=2.2%,解R=4347.33
2021-08-24
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