你好,建筑的嘛,对应的成本可以的。
老师你好,我是一般纳税人按简易征收开了发票,我让工人去税务局给我代开发票,那这个代开的发票能不能作为我的进项票差额计税缴纳增值税
你好,老师,我们是一般纳税人,只能开增值税专用发票,现在客户要普通发票,我们能不能去税务局代开普票
你好,我们是简易征收一般纳税人,增值税按差额缴纳,我们分包开给我们的是普票,我们可以扣除吗?还是说只能是专票
你好,我们是建筑公司一般纳税人提供清包工服务,简易征收开票,我们是不是不能再分包了,那我们还能按差额缴纳增值税吗
老师你好,我是一个一般纳税人公司,项目都是简易计税差额征收,那分包单位给我开发票,我要是想差额缴纳增值税,我的分录怎么做?
您好,我们收入只有保洁服务这一项,所以主营业务收入没有设二级科目,直接就是借应收账款贷主营业务收入的,成本就只有工资和清洁用品,所以成本也没有设置二级科目,这样可以吗
主营业务成本有两类,一工资,二清洁用品,可以设置成主营业务成本-工资,主营业务成本-清洁用品吗
主营业务成本可以不设二级科目吗
老师好,所有者权益表怎么编
在柠檬云软件中,小规模纳税人租赁收入,先开具专用发票填写了计提分录,然后缴纳了税款。几天后,收到款项。为什么应交税费应交增值税贷方还是有余额
老师,我们是一家云南本土的奶茶品牌公司,目前属于发展阶段,公司有10家直营门店,其他都是加盟商,现在由于加盟商暂时无法自行开具冷饮销售发票,需要总公司代为开具,如何过渡是比较好的方式?
您好,第一季度所得税和财务报表已经申报完,发现1-3月有科目挂错的问题,成本挂到费用里了,4月份做的调整,1、可以计算出总数借主营业务成本贷营业费用,直接调整不一张一张冲红吗?2、申报表不需要更正吧?因为第一季度报表数据没有修改,在4月份调整的
老师,利润率是减掉费用的还是不减费用的啊
你好老师!我公司是一般纳税人,小型公司 假如2025年4月,税局发现2024年12月的账有问题。不让抵扣进项税。要求补税。 补税额=1000,通过银行直接扣除。 此时,这个1000不需要调整2024年12月的账。我直接做4月里面,没有以前年度损益调整这个科目咋办?
股权转让按照什么交个税的,比如要转50%的股份,那么100万实收资本*50%是转让金额,转让金额*20%是需要交的个税
对,建筑服务,这个建筑服务简易征收增值税是按减除成本差额计算增值税没错是吧
你好,对的,没有错误的,可以的。
如果相应进项成本比开出的金额大,那就是进项大于销项,是不是就不用缴纳增值税,多的能和一般计税一样,流转抵扣下一次吗?还是只能对应相对应的项目,其他不行
可以 只能对应的项目抵扣。