那你可以9月在入账的
有个问题请教一下,我们公司和建行合作,客户在我们APP下单购买东西,满200-140,也就是客户实付60,但我们收到200,建行补贴140,这种情况怎么做账合适建行补贴的140,后期应该是我们公司会开票给人家
你好,请问下8.30号我们工行转10万美金到我们建行,建行9.1号才收到账,这种情况应该怎么做账?
老师好 ,我想请问下我们公司是做外贸的,而我做的银行账是老板结汇后到的人民币账号转到我的账号上的钱,而我并没有拿到发票,请问我这个银行账号的钱该怎么做账,需不需要扣除销项税了?
老师你好我们成立了工会委员会,有专门的工会账户和税号,这种情况要单独建立账套么,还是在我们公司账套下加一个银行账户做账就可以
老师问下,我们有2个银行账号建行农业银行,建行上贷款了100万,然后转到其他A单位100万,A单价又转到我们农业银行账户上100万,这个分录怎么做,每月扣利息
报名时发现所在会计管理部门不符合怎么办
实际支付的金额比单据上的金额要大时。怎么记账
实付金额和凭证上的金额不一致。写收据应该按哪个金额来写
商品商家卖100块,付款时抖音平台补贴20,客户实际支付80元。我们为抖音平台开具了一张补贴款的发票,这张发票应该怎么做账务处理呢
止不住说那是必须好喜欢好喜欢喜欢喜欢
工资(元)出勤应发公休应发岗位岗位其他实发工资(元)备注天数补助绩效300031.03000200428-833546漏打卡1次出勤减1小时;错账-70
你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万还是填20万啊,主要是账上都是把这10万货物做暂估啦,也是结转收入和成本了的
开出去的是工程款,钱直接到农民工平台,给农民工发放工资了,账务如何处理
鲁娜公司2021年5月计提的固定资产折旧为11000元,5月减少设备一台,月折旧额200元,增加设备2台,月折旧额共500元/6月减少设备1台,月折旧额250元,6月增加设备1台,月折旧额为400元。则该公司6月应计提折旧额为A.11250元B.10950元C.11300元D.10950元
您好,老师,记账公司给我的2024年12月的数据是错的,科目余额表里的银行存款都不对,我2025年建立账套,期初数据是按正确的来,还是录她给我的错的呢?
那银行存款余额不就是不平了吗
这个时间差,不管8月还是9月入账,都会有一个银行不平的
那不用调吗
不用的,不用调整的
9月做账,假设汇率6.5,借 银行存款-建行650000,贷 银行存款-工行650000,这样做分录吗
是的,是这样账务处理的