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之前一直申报正常,但这个月申报提示:您属于非营改增纳税人,不能填写本栏次,如需填写本栏次,请先进行对应的税费种认定!请问这个要怎么解决啊?

2021-09-11 01:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-11 01:51

你好,你到税局修改一下税种就可以了!

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快账用户8382 追问 2021-09-11 01:53

但是我们之前是营改增纳税人,现在过期了,也是直接去税局认定税种就行了吗

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齐红老师 解答 2021-09-11 02:17

是的,可以找专管员或者大厅重新核定即可!

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齐红老师 解答 2021-09-11 02:20

看一下你们地区是否还设有专管员,如果有的话可以找专管员,如果没有直接去大厅就可以了!

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你好,你到税局修改一下税种就可以了!
2021-09-11
开了销售货物的吗 销售货物有这个经营范围吗?
2021-02-02
同学你好 开出去的发票做收入就可以了,申报表填写根据对应的税率来
2020-10-14
您好, 1.您需要正常在附二填报进项税,然后在主表里填在即征即退进项税里。 2.获取后,更改到即征即退一列里。 3.这一行可以空着不填,我们公司一直没填过。 4.需要申请办理,先按13%缴纳。
2020-09-09
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
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