你好,需要对方出一个委托书,委托个人付款的证明。
请问我们公司购买办公用品,从我们公户转给对方私户,对方给我们开具的销售方为对方公司名称的发票,我们可以根据这个发票和银行付款回单做账吗?
给对方对公预付的货款,退回了的方式是他们对公打到我们股东私户上,行吗
老师,对方公司给我们开了发票,我们可以用自己的对公账户打到他们的私人账户吗
我们给对方开的公司名称的票,对方回款时用自己的私户回到我们对公户上了,这合规吗?应该怎么处理
货款我们对公转出去的,对方开不了票把款退回私户。这个账怎么处理
老师,好。资金账簿印花税,是只要股东打进去一点投资款,就要交吗?
老师,今年第一季度享受了小微企业的优惠政策,如果第二季度,资产总额超5000万了,企业所得税是不是要把第一季度享受的优惠政策全额纳税。
老师,好。我们是24年8月成立的公司,认缴金额100万,股东A,100%控股。今年3月增资到500万,新加入股东B,股东A认缴200万,控股40%,股东B,认缴300万,控股60%。请问3月份这个增资需要交印花税吗?
@董孝彬 好的好的,问答区@董孝彬,刚才问题继续就行, 上面就是说其他条件一定情况下,比如这个商品收入客户就付20,我们结转成本不一样,利润就不一样的,20-8和20-10的区别,这样能理解么
老师,查账征收个体户税局会查账吗?
老师您好,乙公司为甲公司提供厨师服务、帮厨服务、保洁服务、清理化粪池服务,乙方给开发票时,这四项分别开,另外企业管理服务费单开,请问专票这几项哪个可以抵扣呢
@董孝彬接上一次问的问题
老师,好。股东用专利投资,交印花税吗?
老师对于上月工资少计提,当月补计提,计入当月产品成本的分录不太懂 少计提补借生产成本,贷应付职工薪酬 发放借应付职工薪酬 当月计提工资结转人工,借生产成本,贷应付职工薪酬(当月数) 成品入库,借库存商品,贷生产成本(当月计提工资+上月补计提数)???? 分录这样对?
老师您好 a 教材上说的不能重新计入 第二张图 li这里为什么又可以重新计入其他综合收益?
这个不做任何处理行不行?
你好,容易被认为是虚开发票。
那比方说我们给客户开票了,但是对方是微信付的钱呢?
这个是企业的微信吗。
不是企业的微信
不是企业的微信也得出委托书。
那怎么认定是企业微信呢?
你好,是企业微信,你们自己注册的时候应该有知道的。