你好,对的是的,是这么做的。
之前月份的车票抵扣金额填错了,现在发现了,是要去大厅更改当月的申报表吗?还是当月发现申报的时候可以有进项税额转出这个操作呢
老师您好,税局说我们20年6月没有做进项税额转出,之前的人申报的时候应该在大厅申报的,这个是不是只能去大厅去搞啊?
老师我想问下就是我现在有个问题就是个税申报人员少申报了一个人六月份的,现在直接系统更正的话没有办法直接更正,需要去大厅,大厅申报需要好多资料,那我能不能把这个人直接在这个月补申报,只是往后了几个月,而且她也只有那个月有收入
老师您好我想问一下我一月份公司的个人所得税没有申报,现在我在想申报系统不让申报,我是只能去税务大厅了吗? 我们公司的税务局在房山,我是只能去房山税务局大厅办理吗?
老师,你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的,这张发票要去大厅做进项税额转出吗?还是在2023年8月申报的时候在申报表(2)作进项税额转出?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
我看了之前申报的时候在进项税额那里填的是31283.09那是不是要根正在进项税额要改成31283.09呀
你好,对的是的,是这么做的。