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老师,汇算清缴时,一张管理费发票未到,怎么做账务处理,分录是什么

2021-09-09 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-09 09:27

你好,借管理费用贷,银行存款应该在二零年度汇算清缴,没有发票,汇算调整就可以了。

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快账用户4042 追问 2021-09-09 09:28

老师,调整哪个表啊

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齐红老师 解答 2021-09-09 09:30

你好,纳税调整明细表扣除项目,其他填写账单金额。

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你好,借管理费用贷,银行存款应该在二零年度汇算清缴,没有发票,汇算调整就可以了。
2021-09-09
那个不需要做账务处理的
2024-06-12
这没有关系,一个是税法利润,一个是会计利润。
2021-01-15
你好,把这个管理费用改成利润分配,未分配利润 汇算清缴的时候,纳税调减,纳税调整明细表扣除项目填写税收金额
2023-05-05
你好,之前分录是怎么做的?需要完整的,主要是看结没结转到主营业务成本。
2021-03-10
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