你好 这样操作就可以
老师,我5月份结转增值税的分录做错了,这个月我把5月份的错误分录充公,然后直接再做一笔正确的分录记账就行吗
老师,您好,以前月份做错了一笔分录,我在本月需要纠正,不冲红直接做一笔调整分录可以嘛,直接把错误的科目做一笔调整分录
老师我8月份有张发票做错了,现在10月份我是不是直接做一个反方向分录冲8月账,然后再做条对的分录,我的附近是不是把8月的发票再复印一张
老师,去年结转成本的分录错了,一月份我可以直接冲红然后重新做正确的分录吗还是怎么做?
老师8月份分录还有9月份分录后来发票不对我就把分录负数冲了这不是加上8月份分录一正一负就抵了吗Pad后然后我又做了第二笔分录正确的这是通行费有进项没写后来发现错了,最后一笔是余额表管理费-交通费借方有负数,我我蒙了不知道咋做了,请教老师
个体是一般纳税人吗,发票额度是按月还是按季度
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566增值税的科目余额在借方4566怎样冲掉这部分
老师已知销项税额,税负率1.2,怎么算进项?
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566他的余额在借方怎样把这部分借方余额冲掉
金蝶云系统里面的收料通知单怎么合并成一个采购入库单
收到供货商多开商品的发票,怎么会计分录,多开的发票,和直接用营业外收入冲是不是两种情况
公司向股东借款没有利率,但是借款协议要写利率应该怎么办?
老师,未按原值转让股权,亏损部分如何做帐务处理?
以上银行存款支付以上购买甲材料价税款合计二万二千六百元
兼职人员的工资做的营业外支出,什么时候调出来,汇算清缴的时候吗,账上需要什么时候调出
老师,我更改完分录之后,这个增值税的账页我该怎么填呢,转出的进项税和销项税填在哪一行,转出未交增值税有两个数字一个进项转出的,一个销项转出的,我又该怎么填呢
按凭证抄到账本上就行
可是不知道该往哪里抄呢转出的进项税写哪呢
进项税额转出在手工账本上是要专门开一个科目帐页。