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老师8月份分录还有9月份分录后来发票不对我就把分录负数冲了这不是加上8月份分录一正一负就抵了吗Pad后然后我又做了第二笔分录正确的这是通行费有进项没写后来发现错了,最后一笔是余额表管理费-交通费借方有负数,我我蒙了不知道咋做了,请教老师

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老师8月份分录还有9月份分录后来发票不对我就把分录负数冲了这不是加上8月份分录一正一负就抵了吗Pad后然后我又做了第二笔分录正确的这是通行费有进项没写后来发现错了,最后一笔是余额表管理费-交通费借方有负数,我我蒙了不知道咋做了,请教老师
2023-12-02 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-02 12:35

您可以把做错的分录做一模一样的负数然后再做正确的就好了

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相关问题讨论
您可以把做错的分录做一模一样的负数然后再做正确的就好了
2023-12-02
你好;  收入是hi负数; 去看看  是不是你们 当月有红冲之前月份的数据 ;所以造成负数金额的  
2023-06-08
你好,5月份的时候,只有调整业务,没有取得其他收入,是这样吗?  
2023-06-08
你好,你是冲红了,又重新确认了吗
2021-12-16
同学你好 结转损益了吗
2021-12-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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