同学您好, 1、确认收入分录应为 借:应收账款 50000 贷:主营业务收入 48543.69(50000/1.03) 应交税费-应交增值税 1456.31 2、出差分录 借:管理费用 2000 贷:其他应收款 1500 库存现金 500 3、发放工资 借:应付职工薪酬 1000 贷:银行存款 800 应交税费-应交个人所得税 200 5、计提税金 借:税金及附加 贷:应交税金
有老师能帮我看一下这图片上的问题吗?
老师,请看一下,图片关于发票作废的,图片上的内容是正确的吗?谢谢
老师,可以帮我看一下这个图片上做的题是不是正确吗?
老师您好,可以帮我做一下图片上的题吗?
老师,可以帮我看看这道大题做的是否正确吗,这个题没有答案
你好老师,我们是旅游投资公司,现在是投资开发一个旧的景点,找的临时工负责前期的卫生清理工作,而且有食堂给这些工人做饭,现在需要请教一下业务:第一:咱们清理景区卫生发生的人工费入什么科目?第二:这些工人的伙食费应该怎么入账?
郭老师,有形动产融资租赁的利息做什么科目
老师,纸质的火车发票报销,当月不抵扣税款,要在次月才去填申报表抵扣,那我当月这笔税款应该计入什么会计科目
老师主营业务成本科目余额表借贷方不一致,,按借方还是按贷方
个人所得税申报出现 汇算申报状态是(未申报 可能无需申报),我要怎么操作?
老师你好,请问小规模未超过30万不交增值税部记分营业外收入企业所得税年度申报表填在政府补助利得了,还需要填A105040这个表吗?
老师,这题为什么这么做我的做法不对吗?
我想问关于高新技术企业调账的问题
企业必须至少要一个人买社保吗
老师:你好!固定资产已折旧完,账面净值就0对吗?