1.增值税及附加= 3000/1.01*1%*(1%2B7%%2B3%%2B2%)=33.27元; 2.个人所得税=(3000-800-33.27)*0.2=433.34
老师 我们公司法人把车租给公司 我问税务局说法人要交增值税1%,附加税城建税是增值税的7%,教育附加3%,地方教育附加2%,个人财产所得20%,个人财产租赁所得每次收入不超4000,减800元。。依照这样算的哈 法人把车租给公司一个月租3000,根据上面的情况 要交好多税呢
假定甲某给A公司提供个人劳务,每月约定劳务费6000元。甲某需向A公司提供劳务费发票。如甲某到当地税务去代开劳务费发票,需向税务交的税包括: (1)增值税:甲某视同小规模纳税人,增值税按照劳务费总金额的3%缴纳。依上例,应交6000÷(1+3%)×3% = 174.76元。 (2)附加税(城建税7%、教育费附加3%、地方教育费附加2%):根据实缴的增值税计算,本例应交174.76×12% = 20.97元。 四、劳务费的个税扣缴 接上例,甲某给A公司提供劳务费发票后,A公司给甲某支付了税后劳务费,并代扣代缴了个税。(3)A公司需代扣代缴个税:【6000-174.76-20.97】×(1-20%)×20% =928.68。 (4)甲某实际拿到手的劳务费:6000-174.76-20.97-928.68=4875.59元。 老师,这个算发对吗? 有什么方法可以合理避税?
某公司张先生(中国公民)2019年各项收入情况如下:1)每月工资7000元。(2)与某大学王教授合著一本专业著作,取得稿酬收入20000元,其中张先生分得稿酬12000元,并拿出3000元捐赠给希望工程基金会(3)5月份将市内私有住房出租,租期1年,每月取得租金收入2000元,当年7月发生出租方维修费1800元(已按税法规定缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加,其他税费不考虑)。另外,张先生每年专项扣除和专项附加扣除共计6000元。要求:根据上述资料计算张先生2019年应缴纳的个人所得税。。
某公司张先生(中国公民)2019年各项收入情况如下:1)每月工资7000元。(2)与某大学王教授合著一本专业著作,取得稿酬收入20000元,其中张先生分得稿酬12000元,并拿出3000元捐赠给希望工程基金会(3)5月份将市内私有住房出租,租期1年,每月取得租金收入2000元,当年7月发生出租方维修费1800元(已按税法规定缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加,其他税费不考虑)。另外,张先生每年专项扣除和专项附加扣除共计6000元。要求:根据上述资料计算张先生2019年应缴纳的个人所得税。。
某公司张先生(中国公民)2019年各项收入情况如下:1)每月工资7000元。(2)与某大学王教授合著一本专业著作,取得稿酬收入20000元,其中张先生分得稿酬12000元,并拿出3000元捐赠给希望工程基金会(3)5月份将市内私有住房出租,租期1年,每月取得租金收入2000元,当年7月发生出租方维修费1800元(已按税法规定缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加,其他税费不考虑)。另外,张先生每年专项扣除和专项附加扣除共计6000元。要求:根据上述资料计算张先生2019年应缴纳的个人所得税。。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
谢谢老师 你这算的是一个月的哈 要是一年还得乘以12哈
对的,这个是一个月的
老师 有没有更省钱的办法 法人想报销车子的邮费高速费 当做公司的费用扣除 是不是只能把车子租给公司
差旅费管理办法,增加自用车出差的报销费用的内容(按公里补助%2B路桥费)