你好,需要的借销售费用贷,库存商品应交税费应交增值税销。
老师我们公司品鉴茶视同销售分录 借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税额 公司审计叫我们这样做 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费_销项税额 按公司审计说的这样做,税务申报的销售额不是和账面收入不一致吗。还有库存商品购进税率都不是统一的呀。我们这品鉴要怎么处理
老师您好,我公司购买了礼品搞活动赠送客户,要视同销售处理,取得的增值税普通发票,税率1%、还有税率13%。我做视同销售的时候,销项税是按照1%计算,还是按照3%呢。我公司是小规模
你好老师,我们公司有一笔业务,购买礼品赠送给客户,会计上做视同销售处理,不确定收入,在申报增值税的时候,在未开具发票申报了,销售额和销项税,这样的话税务上销售额与会计上销售额有误差,这样怎么调整
老师,您好,我们公司买回来一批增值税专票的礼品,专门拿来做活动的策划用,请问做活动出库这批礼品时,是不是要视同销售做账务处理,因为对方只要活动服务费的发票,不要礼品发票。
老师,您好,我公司618搞活动,客户抽奖的奖品我们做视同销售处理后,计提的销项税做为无票收入申报,那这个收入怎么做账务处理?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
纳税申报表中的未开票收入栏就不用管了吗 ,之前的分录都是借银行存款贷主营收入的
是的,不用管啦,你这样没有体现你的应交税费。
视同销售的就要按您说的第一个分录吗?但是那样的话,收入就对不上啦,报表里有,账上没有无票收入 不能按无票收入入账,然后结转成本吗?
影响你企业利润表和增值税销售额不一致。
对对,那这个只能是这样吗?
对的是的,你想要一致的情况下,借银行存款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷库存商品,
好的,明白了,谢谢您
不用客气,工作愉快。