你好 可以这么做的
老师 与日常活动相关的政府补助应该计入其他收益是吗?我们用的T+软件没有其他收益科目,其他收益属于一级科目 软件维护商说只能自行增加二级科目以下的 不能增加一级科目!这种情况可否还记入营业外收入-政府补助科目?
老师,关于营业外收入和其他收益两个科目区别是什么?如果收到稳岗补贴记到什么科目里?
老师,问一个问题,收到稳岗补贴,借银行存款 贷:其他收益 我没得其他收益科目,可以在营业外收入下设二级科目-其他收益科目吗
你好老师,收到失业保险稳岗返还,我会计科目里没有其他收益,可以用什么科目代替吗,
本来科目是 1.借:其他应收款-应收补贴款 贷:其他收益 2.借:银行存款 贷:其他应收款-应收补贴款 就是现在发现补贴款做错了,实际没收到,是其他补贴,怎么调整
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
那我发生社保支出时:借管理费用-社保 贷银行存款(稳岗补贴冲减管理费用),好像不太对哈
我8月收到的,本月可以做冲减管理费用这一步吗
可以的 可以冲管理费用
8月社保支出已经做凭证了:借其他应付款-社保(单位部分)14423.24 贷银行存款 月末计提社保,借管理费用 贷其他应付款-社保 稳岗补贴冲减管理费用,借其他收益 贷管理费用 老师这样是对的吗?
借银行 贷其他应付款 借其他应付款 借管理费用负数
我是这样做的,稳岗补贴可以一次冲完吗
要么红冲管理费用,要么做其它收益里面你自己选择。
从税务的角度来讲,两种做法都是没问题的哈,采用老师你这个方法,我就不需要做其他收益科目,直接冲减了,要简便些
你好 是的 可以这么理解
也就是说,我的分录可以这样做?就平账了,对吧
你好 可以这么做的
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快